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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-188-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES 1 ER. SEMESTRE 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-31-L120 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Infante Nº 891 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
105041,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-03-2020 |
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Proveedor |
Carpedent SpA |
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Razón Social |
CARPEDENT SPA
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R.U.T. |
76.687.656-0 |
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Sucursal |
Carpedent SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 15 | Caja | 15 CAJA ANESTESIA ARTICAINA 4% | CAJA ANESTESIA ARTICAINA 4%. SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA |
$ 20.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 314.850
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$ 314.850
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Unidad | 10 DEDAL DE SILICONA PARA HIGIENE BUCAL VITIS(CAJA DE 20 UNIDADES) | DEDAL DE SILICONA PARA HIGIENE BUCAL CAJA DE 20 UNID. SE ADJUNTA FICHA TECNICA |
$ 23.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.000
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$ 238.000
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Total Neto
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$ 552.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.042
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$ 657.892
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.