Orden de Compra. Nº1660-188-SE20 "INSUMOS DENTALES 1 ER. SEMESTRE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-188-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 1 ER. SEMESTRE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-31-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Salamanca
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 616
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 105041,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carpedent SpA
Razón Social CARPEDENT SPA
R.U.T. 76.687.656-0
Sucursal Carpedent SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales15Caja15 CAJA ANESTESIA ARTICAINA 4%CAJA ANESTESIA ARTICAINA 4%. SE ADJUNTA FOTO REFERENCIA $ 20.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.850 $ 314.850
30201903
Unidades dentales10Unidad10 DEDAL DE SILICONA PARA HIGIENE BUCAL VITIS(CAJA DE 20 UNIDADES)DEDAL DE SILICONA PARA HIGIENE BUCAL CAJA DE 20 UNID. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
Total Neto $ 552.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.042
TOTAL OC $ 657.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.