Orden de Compra. Nº1660-241-SE23 "MANTENCIÓN PREVENTIVA MES ENERO DEL MOVIL 104(MOVIL ARRIENDO PATENTE FT WS 93)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-241-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA MES ENERO DEL MOVIL 104(MOVIL ARRIENDO PATENTE FT WS 93)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-119-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 646 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 129200
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastián Alberto
Razón Social Valle Alto Servicios, Arquitectura, Ingeniería y C
R.U.T. 76.678.204-3
Sucursal Sebastián Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadRENOVACIÓN CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA MES ENERO DE FLOTA AUTOMOTRIZ 27-ENERO-23 REPARACION Y MANTENCION MOVIL 104 (ARRENDADA,FT WS 93), TRABAJOS REALIZADOS :MANTENCIÓN MOTOR, CHEQUEO GENERAL;CAMBIO DE BATERIA;CAMBIO DE AMPOLLETA.RENOVACIÓN CONVENIO MANTENCIÓN PREVENTIVA MES ENERO DE FLOTA AUTOMOTRIZ 18-ENERO-23 REPARACION Y MANTENCION MOVIL 104(ARRENDADA,FT WS 93), TRABAJOS REALIZADOS :MANTENCIÓN MOTOR, CHEQUEO GENERAL;CAMBIO DE BATERIA;CAMBIO DE AMPOLLETA. $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.200
TOTAL OC $ 809.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.