|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1660-387-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TÉCNICO ASISTENTE DE PÁRVULO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1660-116-L118 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
|
Razón Social |
Hospital de Salamanca
|
|
R.U.T. |
61.606.408-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Infante Nº 891 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 DÍAS CONTRA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Salamanca
|
|
R.U.T. |
61.606.408-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
347946,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-06-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Tamar Patricia |
|
Razón Social |
TAMAR LAGOS CORTES
|
|
R.U.T. |
18.561.491-3 |
|
Sucursal |
Tamar Patricia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111707
| Personal técnico | 1 | Unidad | SERVICIO DE TECNICO ASISTENTE DE PARVULO PARA SALA CUNA DE HOSPITAL DE SALAMANCA.SE ADJUNTAN BASES TÉC. Y ADM. DONDE SE ESTIPULA QUE ESTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. AL OFERTAR CONSIDERAR MONTO TOTAL HASTA DICHA FECHA. | SERVICIO DE TÉCNICO ASISTENTE DE PÁRVULO PARA SALA CUNA DE HOSPITAL DE SALAMANCA |
$ 3.131.519,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.131.519
|
$ 3.131.519
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.131.518
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 347.946
|
|
$ 3.479.464
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.