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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-425-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
50 CAJAS DE PARCHE CURITA REDONDO DE 100 UNIDADES CADA CAJA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
6175 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2026 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311526
| Vendajes de apósitos | 50 | Caja | DE PARCHE CURITA REDONDO DE 100 UNID. CADA UNA, ADJUNTAR REGISTRO FOTOGRAFICO, DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LA OFERTA. Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en portal de mercado publico si productos fueron recepcionados proceder a realizar factura correspondiente. | PARCHE CURITA REDONDO CAJA X 100 UNID. |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.500
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$ 32.500
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Total Neto
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$ 32.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.175
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$ 38.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.