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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-438-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS PARA TRATAMIENTOS RECUPERATIVOS GES URGENCIA ODONTOLOGICA AMBULATORIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-87-L126 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
16435 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-06-2026 |
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Proveedor |
Trema |
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Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.128.840-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Trema |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152453
| Compuestos de restauración dental | 1 | Unidad | KETAC CEM 30 GRS, EASYMIX, 3M ESPE | CEM. IONOM. AC KETAC CEM EASYMIX SET GR 30 grs.12 ml. 3M ESPE
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$ 44.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.500
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$ 44.500
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42151815
| Conos para tornos y pulidores odontológicos | 20 | Unidad | CONOS DE PAPEL N°15 AL 40 | CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 15-40
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$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 86.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.435
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$ 102.935
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.