Orden de Compra. Nº1660-563-SE20 "COMPRA DE SERVICIO DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-563-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Salamanca
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2054 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 55792,5602240897
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MELISSA ANDREA
Razón Social MELISSA ANDREA VARGAS CARVAJAL
R.U.T. 18.561.486-7
Sucursal MELISSA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86121602
Institutos técnicos1Unidad no definidaSE REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIOS DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN CERRADA ,DEBIDO A NECESIDAD DE APOYO DE TENS EN UNIDAD DE FARMACIA CON UN MONTO ANUALES $ 519.001. EN HOSPITAL DE SALAMANCA.SE REQUIERE LA COMPRA DE SERVICIOS DE TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR DE ATENCIÓN PRIMARIA Y ATENCIÓN CERRADA ,DEBIDO A NECESIDAD DE APOYO DE TENS EN UNIDAD DE FARMACIA CON UN MONTO ANUALES $ 519.001. EN HOSPITAL DE SALAMANCA. $ 463.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.208 $ 463.208
Total Neto $ 463.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10,75  % $ 55.793
TOTAL OC $ 519.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.