Orden de Compra. Nº1660-565-SE24 "MANTENCIÓN PREVENTIVA MOVIL 469 06-06-24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-565-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA MOVIL 469 06-06-24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-108-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1401 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 70300
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastián Alberto
Razón Social Valle Alto Servicios, Arquitectura, Ingeniería y C
R.U.T. 76.678.204-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sebastián Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161505
Administración de flota de vehículos1UnidadCONVENIO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA FLOTA AUTOMOTRIZ AÑO 2024. REPARACION Y MANTENCION MOVIL 469 (RL LV 81) TRABAJOS REALIZADOS: PREVENTIVA 06/06/2024 MANTENCION MOTOR CHUEQUEO GENERALREPARACION Y MANTENCION MOVIL 469 (RL LV 81) TRABAJOS REALIZADOS: PREVENTIVA 06/06/2024 MANTENCION MOTOR CHUEQUEO GENERAL $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
Total Neto $ 370.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.300
TOTAL OC $ 440.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.