Orden de Compra. Nº1660-602-SE22 "MANTENCION CORRECTIVA DE AMBULANCIAS MOVIL 05 Y 04"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-602-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA DE AMBULANCIAS MOVIL 05 Y 04
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-119-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA INFANTE N°891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1519 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 131100
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastián Alberto
Razón Social Valle Alto Servicios, Arquitectura, Ingeniería y C
R.U.T. 76.678.204-3
Sucursal Sebastián Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaSE REQUIERE: MANTENCIÓN PREVENTIVAS: REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVIL 05(RG DI 94) 18 MAYO TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION DE MOTOR CHEQUEO GENERALSE REQUIERE: MANTENCIÓN PREVENTIVAS: REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVIL 05(RG DI 94) 18 MAYO TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION DE MOTOR CHEQUEO GENERAL $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaSE REQUIERE: MANTENCIÓN PREVENTIVAS: REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVIL 04(JG WG 36)19 MAYO TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION DE MOTOR REGENERACION DPF ESCANER CHEQUEO GENERALSE REQUIERE: MANTENCIÓN PREVENTIVAS: REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVIL 04(JG WG 36)19 MAYO TRABAJOS REALIZADOS: MANTENCION DE MOTOR REGENERACION DPF ESCANER CHEQUEO GENERAL $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadSE REQUIERE: MANTENCIÓN PREVENTIVAS: REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVIL 05(RG DI 94)01 JUNIO TRABAJOS REALIZADOS: ESCANER LIMPIEZA SENSORES TERMICOS DPFSE REQUIERE: MANTENCIÓN PREVENTIVAS: REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MÓVIL 05(RG DI 94)01 JUNIO TRABAJOS REALIZADOS: ESCANER LIMPIEZA SENSORES TERMICOS DPF $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.100
TOTAL OC $ 821.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.