Orden de Compra. Nº1660-672-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-229-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-672-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-229-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-229-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Salamanca
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Silvia
Razón Social SILVIA CAROLINA SALINAS CAMPOS
R.U.T. 11.220.936-0
Sucursal Silvia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152701
Articuladores dentales o accesorios26UnidadPROTESIS DENTALES PARCIALES Y TOTALES DE ACRILICO  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.000 $ 910.000
Total Neto $ 910.000
Descuento $ 91.000
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 819.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.