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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-690-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPOS PUESTA EN MARCHA VALTEK. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-83-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Infante Nº 891 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
752594,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-08-2019 |
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 1 | Unidad | PUESTA EN MARCHA EQUIPOS DE HORMONA, MICROBIOLOGIA Y VHS.
CONVENIO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SERVICIO DE LABORATORIO.
SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO. | PUESTA EN MARCHA EQUIPOS DE HORMONA, MICROBIOLOGIA Y VHS.
CONVENIO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA SERVICIO DE LABORATORIO.
SE ADJUNTA DETALLE DE LO SOLICITADO. |
$ 3.961.023,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.961.023
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$ 3.961.023
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Total Neto
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$ 3.961.023
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 752.594
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$ 4.713.617
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.