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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-710-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-29-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Matilde Salamanca Nº 0113 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
526,8907423 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteriamolina |
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Razón Social |
MOLINA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.873.920-k |
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Sucursal |
Ferreteriamolina |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA 1 ½” | BROCHA 1 ½” |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462
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$ 462
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Tarro | PINTURA ESMALTE N°40 BLANCO | PINTURA ESMALTE N°40 BLANCO |
$ 2.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.311
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$ 2.311
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Total Neto
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$ 2.773
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 527
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$ 3.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.