Orden de Compra. Nº1660-710-SE11 "CONVENIO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-710-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-07-2011
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-29-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Salamanca
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra Matilde Salamanca Nº 0113
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 526,8907423
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteriamolina
Razón Social MOLINA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.873.920-k
Sucursal Ferreteriamolina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 1 ½”BROCHA 1 ½” $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
31211501
Pinturas al esmalte1TarroPINTURA ESMALTE N°40 BLANCOPINTURA ESMALTE N°40 BLANCO $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311
Total Neto $ 2.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 527
TOTAL OC $ 3.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.