Orden de Compra. Nº1660-724-CM17 "INSUMOS ASEO DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-724-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Salamanca
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS CONTRA LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 84037,4503
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel50 (9361) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 1 ROLLO 12.5 M 11398(9361) TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 1 ROLLO 12.5 M ; Código: Z398238;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
53131608
2239-7-LP12
Jabones10 (977136) JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO ECONOMICO BIDÓN 5 L UNIDAD 992136(977136) JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO ECONOMICO BIDÓN 5 L UNIDAD; Código: Z097061;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.300 $ 64.300
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO 10 UNIDADES200 (1106417) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO 10 UNIDADES 1126449(1106417) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 X 90 ROLLO 10 UNIDADES; Código: Z389806;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 200 (1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE 10 UNIDADES 1206244(1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE 10 UNIDADES; Código: Z340014;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.400 $ 208.400
47131602
2239-7-LP12
Traperos5 (1255793) TRAPERO VIRUTEX HUMEDO DESINFECTANTE BOLSA 10 UNIDADES 1281802(1255793) TRAPERO VIRUTEX HUMEDO DESINFECTANTE BOLSA 10 UNIDADES; Código: Z435906;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.850 $ 7.850
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas5 (1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD 1281978(1255969) MOPA SMF HUMEDA MANGO ATORNILLABLE 8 ONZAS UNIDAD; Código: Z418606;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.975 $ 8.975
Total Neto $ 444.525
Descuento $ 2.223
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.037
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 526.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.