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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-821-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE LABORATORIO VALTEK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-83-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Infante Nº 891 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Jose Valencia Valencia Soza |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Salamanca
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
261362,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-10-2019 |
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201902
| Unidades de laboratorio | 2 | Kit | COD: 61413 (ELP) | COD: 61413 (ELP) |
$ 262.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 525.000
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$ 525.000
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30201902
| Unidades de laboratorio | 2 | Kit | COD: 6006 (CONTROL ELP) | COD: 6006 (CONTROL ELP) |
$ 74.879,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.758
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$ 149.758
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30201902
| Unidades de laboratorio | 20 | Caja | COD: 10174 (TUBO AMARILLO PEQUEÑO) | COD: 10174 (TUBO AMARILLO PEQUEÑO) |
$ 9.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.500
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$ 199.500
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30201902
| Unidades de laboratorio | 30 | Unidad | COD: 303125 (ETIQUETAS) | COD: 303125 (ETIQUETAS) |
$ 2.894,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.820
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$ 86.820
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30201902
| Unidades de laboratorio | 3 | Kit | COD: 300095 (CREATININA) | COD: 300095 (CREATININA) |
$ 138.172,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 414.516
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$ 414.516
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Total Neto
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$ 1.375.594
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 261.363
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$ 1.636.957
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.