Orden de Compra. Nº1660-92-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-294-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Salamanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1660-92-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-02-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-294-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1660-294-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Salamanca
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Infante Nº 891
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Salamanca
R.U.T. 61.606.408-8
Dirección de Facturación Avda. Infante Nº 891
Comuna Salamanca
Impuesto 10644202,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Infante Nº 891
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eulen Chile S.A.
Razón Social EULEN CHILE S A
R.U.T. 96.937.270-3
Sucursal Eulen Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios11UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS AÑO 2019 PARA SER EJECUTADO EN DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DE SALAMANCA. IMPLEMENTACIÓN PERSONAL EXTERNO DE ASEO EN ATENCIÓN ABIERTA Y LIMPIEZA DE VIDRIOS DE TODO EL ESTABLECIMIENTO DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2019.VALOR NETO MENSUAL $ 5.092.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.022.120 $ 56.022.120
Total Neto $ 56.022.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.644.203
TOTAL OC $ 66.666.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.