|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1660-920-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1660-277-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1660-277-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Salamanca |
|
Razón Social |
Hospital de Salamanca
|
|
R.U.T. |
61.606.408-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Matilde Salamanca Nº 0113 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Salamanca
|
|
R.U.T. |
61.606.408-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Infante Nº 891 |
|
Comuna |
Salamanca
|
|
Impuesto |
22800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Infante Nº 891 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
PILAR15 |
|
Razón Social |
EUGENIA PILAR OFELIA JEREZ VEJAR
|
|
R.U.T. |
11.406.289-8 |
|
Sucursal |
PILAR15 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111715
| Profesionales | 19 | Unidad | SERVICIO DE PROFESIONAL NUTRICIONISTA, VALOR POR HORA $ 12.000.- CON RETENCIÓN DEL 10%.TOTAL DE HORAS HASTA EL MES DE DICIEMBRE ES DE 19 HRS. SE ADJUNTAN BASES TÉCNICAS. | ERVICIO DE PROFESIONAL NUTRICIONISTA, VALOR POR HORA 12.000.- CON RETENCIÓN DEL 10%.TOTAL DE HORAS HASTA EL MES DE DICIEMBRE ES DE 19 HRS. |
$ 10.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 205.200
|
$ 205.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 205.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 22.800
|
|
$ 228.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.