|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1661-12-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA COMBUSTIBLE. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
|
|
R.U.T. |
61.602.268-7 |
|
Dirección de Facturación |
Eraldo Werner 645 |
|
Comuna |
Llanquihue
|
|
Impuesto |
38327,522 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Eraldo Werner 645 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cotracar S.A. |
|
Razón Social |
COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGO S A
|
|
R.U.T. |
96.884.560-8 |
|
Sucursal |
Cotracar S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101507
| Bencina | 1 | Litro | BENCINA | GAS 95 |
$ 84.044,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.044
|
$ 84.044
|
15101505
| Diesel | 1 | Litro | PETROLEO | SD EXTRA PETROLEO |
$ 117.680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.680
|
$ 117.680
|
|
|
Total Neto
|
$ 201.724
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.328
|
|
$ 240.052
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.