Orden de Compra. Nº1661-151-SE17 "MEMORANDUM INTERNO N. 103."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1661-151-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM INTERNO N. 103.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 728338-7-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE
Razón Social HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Facturación Eraldo Werner 645
Comuna Llanquihue
Impuesto 66006
Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101601
Suministro de gas natural900Litro900 LITROS DE GAS A GRANEL900 LITROS DE GAS A GRANEL $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.400 $ 347.400
Total Neto $ 347.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.006
TOTAL OC $ 413.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.