Orden de Compra. Nº1661-183-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1661-28-R109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1661-183-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1661-28-R109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1661-28-R109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Facturación Eraldo Werner 645
Comuna Llanquihue
Impuesto 944157,88
Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingesa 2000
Razón Social ARTURO ALEJANDRO PAREDES RIVAS
R.U.T. 10.300.309-1
Sucursal ingesa 2000
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadObras de mantención preventiva y reparativa en Gasfiteria, construcción y electricidad.  $ 4.969.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.969.252 $ 4.969.252
Total Neto $ 4.969.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 944.158
TOTAL OC $ 5.913.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.