Orden de Compra. Nº1661-256-SE20 "MEMORANDUM INTERNO NRO. 179"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1661-256-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2020
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM INTERNO NRO. 179
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057536-40-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 556
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Facturación Eraldo Werner 645
Comuna Llanquihue
Impuesto 173475,13
Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE
Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191701
Equipo de contrapesar la rueda1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO AMBULANCIA FR-PR-76.MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA AMBULANCIA PPU-FRPR76 DE CARGO DEL HOSPITAL DE LLANQUIHUE, SEGÚN COTIZACIÓN 0101333244 DE LA EMPRESA KAUFMANN. $ 913.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 913.027 $ 913.027
Total Neto $ 913.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.475
TOTAL OC $ 1.086.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.