Orden de Compra. Nº1661-66-SE23 "COMPRA DE ARTÍCULOS Y ÚTILES DE ASEO. "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1661-66-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS Y ÚTILES DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1661-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 207
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Facturación Eraldo Werner 645
Comuna Llanquihue
Impuesto 414846
Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3000Unidad no definidaBOLSA CIERRE TIPO ZIPLOC 20X30BOLSA CIERRE TIPO ZIPLOC 20X30 $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.000 $ 597.000
24111503
Bolsas de plástico3000Unidad no definidaBOLSA TRANSPARENTE 30X40BOLSA TRANSPARENTE 30X40 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
47131603
Esponjas200Unidad no definidaESPONJA FIBRA AMARILLAESPONJA FIBRA AMARILLA $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
42132102
Cubre camillas300Unidad no definidaSABANILLA DESECHABLE 50 MTSSABANILLA DESECHABLE 50 MTS $ 2.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.600 $ 816.600
47131803
Desinfectantes domésticos120Unidad no definidaLIMPIADOR DESINFECTANTE LIMPIADOR DESINFECTANTE $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4000Unidad no definidaVASOS DESECHABLES 200 CCVASOS DESECHABLES 200 CC $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Total Neto $ 2.183.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.846
TOTAL OC $ 2.598.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.