Orden de Compra. Nº1661-77-SE19 "MEMORANDUM INTERNO N. 028."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1661-77-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2019
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM INTERNO N. 028.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1661-4-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LLANQUIHUE
Razón Social HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Unidad de Compra Eraldo Werner 645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 210
Usuario SIGFE María Angélica Fierro
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LLANQUIHUE SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.602.268-7
Dirección de Facturación Eraldo Werner 645
Comuna Llanquihue
Impuesto 8640,25
Dirección de Envío de la Factura Eraldo Werner 645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber10BolsaBOLSA BOMBILLAS X 40 UNIDADESBOLSA BOMBILLAS X 40 UNIDADES $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
50171550
Especias o extractos6BolsaBOLSA CANELA 15 GRS.BOLSA CANELA 15 GRS. $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
50221101
Granos de Cereales6CajaCAJA DE NESTUM X 250 GRS.CAJA DE NESTUM X 250 GRS. $ 1.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.262 $ 11.262
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta2UnidadDULCE MEMBRILLO X 1 KILODULCE MEMBRILLO X 1 KILO $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.596 $ 4.596
50121539
Pescado fresco12UnidadTARRO DE JUREL X 425 GRS.TARRO DE JUREL X 425 GRS. $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
10151601
Semillas de trigo3PaquetePAQUETE CHIA X 500 GRS.PAQUETE CHIA X 500 GRS. $ 1.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.187 $ 5.187
Total Neto $ 45.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.640
TOTAL OC $ 54.115


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.