Orden de Compra. Nº1662-1163-AG26 "COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1662-1163-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL CALBUCO
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.273-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1450
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.273-3
Dirección de Facturación EULOGIO GOYCOLEA 450
Comuna Calbuco
Impuesto 91028,62
Dirección de Envío de la Factura EULOGIO GOYCOLEA 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
Borradores12UnidadBORRADOR DE PIZARRA  $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
31201512
Cinta Transparente60UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM X 30 MTS  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo30UnidadDESTACADORES AMARILLOS  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
44121506
Sobres estándar300UnidadSOBRES AMERICANOS CON VENTANILLA  $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
44121902
Tinta china12UnidadTINTA PARA TAMPON NEGRO  $ 2.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.072 $ 27.072
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones100ResmaHOJA TAMAÑO CARTA   $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.800 $ 299.800
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones30ResmaHOJA TAMAÑO OFICIO  $ 3.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.240 $ 108.240
Total Neto $ 479.098
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.029
TOTAL OC $ 570.127


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.