Orden de Compra. Nº1662-1374-SE18 "MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1662-1374-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 728338-9-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL CALBUCO
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.273-3
Dirección de Unidad de Compra EULOGIO GOYCOLEA 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5578 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.273-3
Dirección de Facturación EULOGIO GOYCOLEA 450
Comuna Calbuco
Impuesto 147839
Dirección de Envío de la Factura EULOGIO GOYCOLEA 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLEA SERVICIOS SPA
Razón Social OLEA SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.302.962-k
Sucursal OLEA SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1Unidad no definidaMantención y Reparación de Ambulancia Sukuki WZ-8044 - Mano de obras y reparaciones según Presupuesto N°99/2.017   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidaMantencion y reparación vehículo Sprinter 315 FWJK-41, Segun presupuesto Nº101/2.017 -mano de obra -repuestos   $ 124.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.700 $ 124.700
20102305
Vehículos de servicio1Unidad no definidamantencion y reparación vehículo Sprinter 313 CFGF-35, Según presupuesto Nº 102/2.018 -mano de obra - repuestos -lubricantes motor   $ 503.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.400 $ 503.400
Total Neto $ 778.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.839
TOTAL OC $ 925.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.