Orden de Compra. Nº1662-493-AG26 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1662-493-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL CALBUCO
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.273-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 653
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.273-3
Dirección de Facturación EULOGIO GOYCOLEA 450
Comuna Calbuco
Impuesto 222657,2
Dirección de Envío de la Factura EULOGIO GOYCOLEA 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR GOYE
Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO
R.U.T. 18.742.681-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OSCAR GOYE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191501
Escaleras1UnidadEscalera de extensión fibra de vidrio de 24 peldaños 657 cm extensión.  $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
24101506
Carretillas de mano1UnidadCarretilla concretera acero 90 lts / 1 unidad  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
52141601
Lavadoras domésticas1UnidadHidro lavadora, karcher k4 motor enfriado por agua o similar / 1 unidad  $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
31211904
Brochas10UnidadBrochas 21/2 pulgadas / 10 unidades  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31211904
Brochas6UnidadBrochas de 4 pulgadas / 6 unidades  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
31163207
Chavetas de eje o de disco20UnidadDisco de corte 41/2 de acero/ 20 unidades  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
27111701
Destornilladores6UnidadProbador de corriente destornillador pequeño / 6 unidades  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
44111801
Rotuladores1UnidadRotuladora brother pt-h110 o similar / 1 unidad  $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCintas o cartuchos para rotuladora brother pt-h110 o similar / 2 unidades  $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
72102601
Carpintería rústica2UnidadSerrucho de mano Carpintero de 20 “ / 2 unidades  $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
20122006
Enchufes de Prueba2UnidadDetector de enchufes con pantalla Led para medición de fugas / 2 unidades  $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica20UnidadSoda caustica en formato 500 grs *Debe ser de 500 grs.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
60104906
Kits de batería10KitKit emergencia batería respaldo de 36 watt o superior / 10 unidades  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
27111801
Cintas métricas2TuboCinta métrica de 6 mts / 2 unidades  $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
Total Neto $ 1.136.980
Descuento $ 0
Cargos $ 34.900
IVA  19  % $ 222.657
TOTAL OC $ 1.394.537


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.