|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1663-1035-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COFFE BREAK Y SALÓN CAPACITACIÓN LEY 19664 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
hotelerainsular |
|
Razón Social |
HOTELERA INSULAR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.080.260-3 |
|
Sucursal |
hotelerainsular |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111601
| Centros de conferencias | 1 | Unidad no definida | SALON PARA 35 PERSONAS | |
$ 70.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.000
|
$ 70.000
|
50221202
| Cereales en barra | 20 | Unidad no definida | SERVICIO DE COFFE BREAK A MEDIA MAÑANA PARA 20 PERSONAS | |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 170.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 170.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.