Orden de Compra. Nº1663-1053-SE18 "ALIMENTOS NO PERECIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1053-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-16-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 675 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 71071,4
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA
R.U.T. 76.287.477-6
Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla10BolsaLECHE PURITA FORTIFICADA BOLSA DE 800 GLECHE PURITA FORTIFICADA X 800GR $ 3.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.560 $ 38.560
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10CajaAZÚCAR SACHET DE 5 GRAMOS CAJA DE 800 UNIDADES.AZÚCAR EN SACHET 5 GR X 800UN $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
50221101
Granos de Cereales200CajaBARRITAS DE CEREAL DE 6 A 8 UNIDADES. SET BARRA CEREAL X 8UN $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos50UnidadARROZ BLANCO (NO PREGRANEADO) DE KG.ARROZ BLANCO GRADO 2 CAMPO LINDO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
73131801
Servicios de elaboración de leche10UnidadBOLSA 900G LECHE ENTERA.BOLSA LECHE ENTERA X 900GR COLUN $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 374.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.071
TOTAL OC $ 445.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.