Orden de Compra. Nº1663-1071-SE14 "FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1071-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-101-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 13640,1
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automar
Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA
R.U.T. 7.187.006-5
Sucursal Automar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno5UnidadMANGOS DE POLIETILENO  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
26112105
Sistemas de frenado eléctrico3UnidadALARGADOR  $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.870 $ 18.870
31231313
Tubería de plástico1UnidadFITTING  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
40141735
Embudos3UnidadEMBUDOS  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
48101602
Abrelatas eléctricas de uso comercial1UnidadSOLICITADO ORDEN DE COMPRA INTERNA 23031  $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
54101508
Cubre argollas40UnidadCUBRE CANTO  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
30103101
Carril de acero2UnidadRIELES  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31201604
Cementos de caucho1UnidadAGOREX  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
Total Neto $ 71.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.640
TOTAL OC $ 85.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.