Orden de Compra. Nº1663-1075-SE15 "FRUTAS Y VERDURAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1075-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2015
Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-92-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 70148
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fruteria san pedro
Razón Social VIOLETA DE LAS MERCEDES RAMIREZ RAMIREZ
R.U.T. 9.335.185-1
Sucursal fruteria san pedro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212012
Cilantro1PaqueteFRUTAS Y VERDURAS SEGUN FACTURA Nº 2675  $ 369.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.200 $ 369.200
Total Neto $ 369.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.148
TOTAL OC $ 439.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.