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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-1083-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CINTAS TRANFER |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
14364 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
greentak |
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Razón Social |
COMERCIAL GREENTAK SPA
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R.U.T. |
76.676.144-5 |
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Sucursal |
greentak |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 12 | Unidad | CINTA TRANSFER OUT DE 11 CM X 450 M | |
$ 6.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.600
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$ 75.600
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Total Neto
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$ 75.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.364
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$ 89.964
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.