Orden de Compra. Nº1663-1103-AG25 "CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE OP - 22.06.001 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1103-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE OP - 22.06.001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2412 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación Avda. La Paz N°1021
Comuna Quellón
Impuesto 134045
Dirección de Envío de la Factura Avda. La Paz N°1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servimar Chiloé
Razón Social SERVICIOS MARÍTIMOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES SERVIMAR SPA
R.U.T. 77.708.859-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servimar Chiloé
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111902
Superficies de Trabajo Industrial1UnidadCUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE DE 193 x 89 CM -- PLOEGUE DE 5 CM EN SUS CUATROS BORDES -- ESPESOR SERA EN SU TOTALIDAD DE 3MM -- CANTOS REDONDEADOS -- FIJACIONES A LA CUBIERTA DEL MESÓN -- MONTAJE FINAL -- MANO DE OBRA Y TOTALIDAD DE MATERIALES -- RETIRO EXCEDENTES Y LIMPIEZA GENERAL. -- Visita a terreno OBLIGARTORIA Y EXCLUYENTE PARA OFERTAR en Av. La Paz 1021. Para el día martes 15-07-2025 desde las 11:00 Se espera 15 minutos Máximo -- POR FAVOR DESCARGAR Y REVISAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. SEGUN COTIZACION PRESENTADA POR LA EMPRESA EN LA OFERTA CORRESPONDIENTE A EL PROCESO DE ID: N° 1663-836-COT25. $ 705.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.500 $ 705.500
Total Neto $ 705.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.045
TOTAL OC $ 839.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.