Orden de Compra. Nº1663-1156-SE24 "PERECIBLES 23/07/ ITEM OPE. ITEM 22.01.001.001"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1156-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra PERECIBLES 23/07/ ITEM OPE. ITEM 22.01.001.001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-9-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2562 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna *
Impuesto 150383,48
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz
Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DÍAZ
R.U.T. 12.346.014-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos12Unidad no definidaPECHUGA DE PAVO DESHUESADA   $ 9.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.456 $ 117.456
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaMERLUZA CONGELADA SIN ESPINAS  $ 8.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.425 $ 43.425
93131608
Servicios de suministro de alimentos20Unidad no definidaPOROTOS VERDES   $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.580 $ 68.580
93131608
Servicios de suministro de alimentos60Unidad no definidaUNIDADES YOGURT BATIDO SIN AZUCAR, SABORES VARIOS.   $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad no definidaPOSTA MOLIDA   $ 9.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.826 $ 59.826
93131608
Servicios de suministro de alimentos24Unidad no definidaFILETE DE POLLO  $ 6.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.280 $ 149.280
93131608
Servicios de suministro de alimentos8Unidad no definidaPAQUETES DE JAMON (NO AHUMADO)  $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.880 $ 18.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos30UnidadUNIDADES YOGURT HIPERPROTEICO, DE PREFERENCIA SIN AZUCAR, SABORES VARIOS.   $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
93131608
Servicios de suministro de alimentos90UnidadYOGURT BATIDO (VASITO 125 G)YOGURT BATIDO (VASITO 125 G) $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.080 $ 19.080
93131608
Servicios de suministro de alimentos6kilogramoPAVO MOLIDO DESGRASADOPAVO MOLIDO DESGRASADO $ 12.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.010 $ 77.010
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Servicios de suministro de alimentos20kilogramoPOSTA ENTERA SE OFERTAN ALIMENTOS PERECIBLES SEGUN LO SOLICTADO. $ 9.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.420 $ 199.420
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Servicios de suministro de alimentos3PoteQUESILLO (320 g)QUESILLO (320 g) $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.075 $ 6.075
Total Neto $ 791.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.383
TOTAL OC $ 941.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.