Orden de Compra. Nº1663-118-SE26 "EXAMENES DE LABORATORIO EXTERNOS ENERO PPTO OP 22.12.999.002.01"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-118-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra EXAMENES DE LABORATORIO EXTERNOS ENERO PPTO OP 22.12.999.002.01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-143-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1051 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021
Comuna Quellón
Impuesto 713611,31
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Livio Barnafi S.A.
Razón Social LABORATORIO LIVIO BARNAFI S.A.
R.U.T. 88.987.500-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorio Livio Barnafi S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos1Unidad no definidaOrden de compra según la producción del mes de enero detallada en archivo Excel.  $ 3.755.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.755.849 $ 3.755.849
Total Neto $ 3.755.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 713.611
TOTAL OC $ 4.469.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.