|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1663-1408-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CARROS LACTANCIA-OP-22.04.005.003 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
14430,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Maushi |
|
Razón Social |
VENTAS MAUSHI SHIRLEY HOLTMANN E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.546.702-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Maushi |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42191502
| Bandejas o fundas médicas | 2 | Unidad | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 20X10X2 CM | |
$ 6.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.980
|
$ 13.980
|
42231902
| Pezoneras o discos protectores mamarios | 2 | Unidad | FORMADOR DE PEZON | |
$ 3.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.980
|
$ 7.980
|
42191502
| Bandejas o fundas médicas | 2 | Pack | RECIPIENTE ALMACENAMIENTO DE VIDRIO BOTELLA ESTÁNDAR RECOLECTORA DE LECHE 4 UNIDADES 120 ML | |
$ 24.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.000
|
$ 48.000
|
52151704
| Cucharas domésticas | 1 | Paquete | CUCHARA 5 ML BLANCA PARA POSTRES 100 UNIDADES | |
$ 5.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.990
|
$ 5.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.430
|
|
$ 90.380
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.