Orden de Compra. Nº1663-1410-AG21 "COMPRA DE INSUMOS DENTALES - ANESTESIA MEPIVACAÍNA 3%, TUBO DE VIDRIO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1410-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES - ANESTESIA MEPIVACAÍNA 3%, TUBO DE VIDRIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3482
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 13309,5
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 3CajaANESTESIA MEPIVACAÍNA 3%, TUBO DE VIDRIO, CAJA 50 UNIDADES VENCIMIENTO MAYOR A 2023/ ADJUNTAR HOJA DE SEGURIDAD Y FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTOANESTESIA MEPIVACAÍNA 3%, TUBO DE VIDRIO, CAJA 50 UNIDADES VENCIMIENTO MAYOR A 2023 SEGUN OFERTA REALIZADA COMPRA AGIL 1663-576-COT21 $ 23.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.050 $ 70.050
Total Neto $ 70.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.310
TOTAL OC $ 83.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.