Orden de Compra. Nº1663-1503-AG25 "Fabricación e Instalación de tabique de aluminio-OP-22.06.001"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1503-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Fabricación e Instalación de tabique de aluminio-OP-22.06.001
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3460 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021
Comuna Quellón
Impuesto 223529,49
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Buver
Razón Social PATRICIO DAVID BUSTAMANTE MOLINA
R.U.T. 13.110.720-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Buver
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181508
Tabiques de aseos1Unidad no definidaFabricación e Instalación de tabique de aluminio en unidad de Lavandería en el Nuevo Hospital de Quellón - SE ADJUNTA ANEXO CON TODA LA INFORMACION DE SERVICIO REQUERIDO E INDICACIONES DE COMO Y QUE SERA EVALUADO, LEER, COMPLETAR Y SUBIR ARCHIVO. - Adjuntar especificaciones técnicas de lo ofertado - VISITA A TERRENO PARA EL DIA LUNES 06-10-2025 A LAS 12:00 HRS.- (MAS DETALLE EN ANEXO ADJUNTO)  $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471
Total Neto $ 1.176.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.529
TOTAL OC $ 1.400.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.110.720-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.