Orden de Compra. Nº1663-153-SE13 "INSUMOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-153-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-78-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automar
Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA
R.U.T. 7.187.006-5
Sucursal Automar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas50Unidadampolleta 100 w  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
39111810
Interruptor de lámpara20Unidadpartidores  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211702
Lustres2Unidadvitrificadores  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
31162702
Ruedas2Unidadruedas escritorio  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
27111701
Destornilladores1Unidaddestormillador  $ 16.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980
40141716
Sifones en P2Unidadsifon lavaplatos  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
40141702
Grifos1Unidadllave combinacion lavaplatos  $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
31181510
Juntas de silicona1UnidadSILICONA TRANSPARENTE  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
40141702
Grifos1Unidad llave lavaplatos cuello cisne $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico2Unidad   $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380
30172002
Puerta de doble barra1Unidadpuerta terciado  $ 15.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.390 $ 15.390
27112801
Brocas1Unidadbroca 4 mm  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
39101701
Tubos fluorescentes50Unidadtubo fluorescente  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
46171501
Candados1UnidadCANDADO MEDIANO  $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
31231313
Tubería de plástico3UnidadPVC SANITARIO 40  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
86131502
Pintura1TarroPINTURA DE LT.  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.390
11121611
Tablero de partículas2PlanchaPLANCHAS DE ECOPLAC  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 210.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 210.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.