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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-1567-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra e instalacion de puerta para Recaudacion-OP-22.06.001 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. la Paz 1021 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
175630,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. la Paz 1021 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Buver |
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Razón Social |
PATRICIO DAVID BUSTAMANTE MOLINA
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R.U.T. |
13.110.720-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Buver |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102602
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | Unidad no definida | Compra e instalación de Puerta para Recaudación de Urgencia - SE ADJUNTA ANEXO CON TODA LA INFORMACION DE SERVICIO REQUERIDO E INDICACIONES DE COMO Y QUE SERA EVALUADO, LEER, COMPLETAR Y SUBIR ARCHIVO. - Adjuntar especificaciones técnicas de lo ofertado - VISITA A TERRENO PARA EL DIA MARTES 14-10-2025 A LAS 12:00 HRS.- (MAS DETALLE EN ANEXO ADJUNTO) | |
$ 924.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 924.370
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$ 924.370
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Total Neto
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$ 924.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.630
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$ 1.100.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.