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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-1690-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS - PPTO OP 22.04.005.003 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1663-168-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
41382 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142611
| Jeringas tuberculinas | 6600 | Unidad | JERINGA TUBERCULINA 1 CC AGUJA 25.G X 5/8 (VER ESPECIFICACIONES EN BASES TECNICAS) | 3111110120 JERINGA 1CC TUBERCULINA CAG 25G x 58 VENOTEK, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE EMPAQUE, CAJA CON 100 UNIDADES, ENTREGA EN 3 DIAS HABILES, VENCIMIENTO 5 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN.
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$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 217.800
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$ 217.800
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Total Neto
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$ 217.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.382
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$ 259.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.