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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-1793-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
suministro leña Nov-OP-22.03.003 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1663-171-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2082400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO |
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Razón Social |
VÍCTOR PASCUAL MÁRQUEZ COLIVORO
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R.U.T. |
10.822.366-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 137 | Unidad no definida | SUMINITRO DE LEÑA DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE
04-11-2025 24 mt3
07-11-2025 20mt 3
12-11-2025 22 mt3
18-11-2025 23 mt3
21-11-2025 24 mt3
26-11-2025 24 mt3 | |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.960.000
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$ 10.960.000
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Total Neto
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$ 10.960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.082.400
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$ 13.042.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.