Orden de Compra. Nº1663-18-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-121-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-18-SE11
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 02-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-121-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-121-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 9131,5425
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIPANSURCHILE-GARPER
Razón Social HECTOR ENRIQUE GARCIA TRIVINO COMERCIALIZADORA EMP
R.U.T. 76.072.725-3
Sucursal UNIPANSURCHILE-GARPER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla20UnidadYOGURTH 1+1  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50131801
Queso natural2,5kilogramoQUESO LAMINADO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
50192504
Paté congelado1kilogramoPATE  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50192503
Rellenos de sandwich frescos2,37kilogramoCECINAS  $ 3.905,00 $ 6,00 $ 0,00 $ 9.255 $ 9.249
50101539
Verduras congeladas8Paquete ENSALADA PRIMAVERA 374  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.504 $ 4.504
50101539
Verduras congeladas14PaquetePOROTOS VERDES  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.698
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
50202311
Jugo en polvo30SobreJUGO ZUCKO  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 48.061
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.132
TOTAL OC $ 57.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.