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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1663-1824-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Letreros de Fierro para Señalética OP 22.07.999 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Quellón
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R.U.T. |
61.602.276-8 |
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Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
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Comuna |
Quellón
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Impuesto |
119164,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-11-2024 |
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Proveedor |
Venturia |
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Razón Social |
VENTURIA SPA
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R.U.T. |
77.953.385-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Venturia |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 3 | Unidad | Letrero señaletica "punto encuentro de emergencia (PEE)": En fierro plancha lisa de 1MM, de fondo blanco y verde y leyenda en color negro, medidas 0.75 mts ancho X 1.10 mts alto, con logo corporativo.
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$ 104.060,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 312.180
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$ 312.180
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55121727
| Letreros | 5 | Unidad | Letrero equipo directivo: En fierro plancha lisa de 1MM, de fondo azul y leyenda en color blanco, medidas 0.55 mts ancho X 0.40 mts alto, con logo corporativo.
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$ 63.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 627.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.164
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$ 746.344
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.