Orden de Compra. Nº1663-1906-SE21 "PRÓTESIS TERMINADAS "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1906-SE21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra PRÓTESIS TERMINADAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-49-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3483
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorio Dental Janette LLeuful
Razón Social JANETTE LLEUFUL GAJARDO
R.U.T. 11.217.107-k
Sucursal Laboratorio Dental Janette LLeuful
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122005
Servicios de ortodoncia1050000UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO DE LABORATORIO DENTAL PARA PRÓTESIS REMOVIBLES FASE ACRILICA, OFERTA DEBE INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE DETALLAN EN LAS BASES TECNICAS ADJUNTAS A LA PRESENTE LICITACIÓNCONVENIO DE SUMINISTRO DE LABORATORIO DENTAL PARA PRÓTESIS REMOVIBLES FASE ACRÍLICA PERIODO FACTURACIÓN. HASTA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Total Neto $ 1.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.050.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.