Orden de Compra. Nº1663-1951-SE24 "INSUMOS DESECHABLES PPTO. OPE. ITEM 22.04.999"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-1951-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES PPTO. OPE. ITEM 22.04.999
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 218 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna *
Impuesto 139213
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POLY
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA
R.U.T. 76.422.049-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000UnidadVaso térmico Capacidad 300 cc o 10 onzas Material biodegradable Vaso térmico $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos50RolloPapel aluminio Rollos industriales de 100 m, envueltos en caja Papel aluminio Rollos $ 10.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.700 $ 520.700
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos50RolloBolsas desechables Trasparentes Medidas 15x30 cm Rollos de 100 unidades Bolsas desechables Trasparentes $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos50RolloBolsas desechables Transparentes 20x30 Rollos de 100 und Bolsas desechables Transparentes $ 1.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200
Total Neto $ 732.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.213
TOTAL OC $ 871.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.