Orden de Compra. Nº1663-200-SE10 "materiales"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-200-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-06-2010
Nombre de la Orden de Compra materiales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1663-3-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automar
Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA
R.U.T. 7.187.006-5
Sucursal Automar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados2Unidad CANDADO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.580 $ 3.580
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad CERRADURA $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
Total Neto $ 17.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.