Orden de Compra. Nº
1663-2092-AG22
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INSUMOS DE ESCRITORIO 1663-1301-COT22 (DESPACHO TOTAL)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1663-2092-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ESCRITORIO 1663-1301-COT22 (DESPACHO TOTAL)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Quellón
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4352 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Facturación
EDUARDO AHUES 305
Comuna
Quellón
Impuesto
9617,8
Dirección de Envío de la Factura
EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER SPA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER SPA
R.U.T.
78.307.160-6
Sucursal
OFIMASTER SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122107
Grapas
1
Caja
CORCHETES CM 20 (ADJUNTAR IMAGEN)
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO, CUADRICULADO (ADJUNTAR IMAGEN)
SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 1663-1301-COT22
$ 1.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.710
$ 4.710
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
3
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 G (ADJUNTAR IMAGEN)
SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 1663-1301-COT22
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44122001
Archivadores de fichas
2
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO (ADJUNTAR IMAGEN)
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
44122103
Corchetes
1
Unidad
CORCHETERA CM 70 (ADJUNTAR IMAGEN)
SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 1663-1301-COT22
$ 3.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.650
$ 3.650
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO DE 200 HOJAS (ADJUNTAR IMAGEN)
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.150
$ 18.150
23101502
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA MEDIANA (ADJUNTAR IMAGEN)
$ 7.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.550
$ 7.550
24111503
Bolsas de plástico
100
Unidad
FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO OFICIO (ADJUNTAR IMAGEN)
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
3
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE PUNTA FINA (ADJUNTAR IMAGEN)
SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 1663-1301-COT22
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
2
Unidad
PLUMÓN PERMANENTE PUNTA GRUESA (ADJUNTAR IMAGEN)
SEGÚN COMPRA ÁGIL ID 1663-1301-COT22
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
Total Neto
$ 50.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.618
TOTAL OC
$ 60.238
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.