Orden de Compra. Nº
1663-2100-AG22
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INSUMOS DE ALIMENTOS 1663-1318-COT22 (DESPACHO TOTAL)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1663-2100-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ALIMENTOS 1663-1318-COT22 (DESPACHO TOTAL)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Quellón
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra
EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4351 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de Quellón
R.U.T.
61.602.276-8
Dirección de Facturación
EDUARDO AHUES 305
Comuna
Quellón
Impuesto
77151,4
Dirección de Envío de la Factura
EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMECADO DPRONTO
Razón Social
GLADYS JACKELINE LEÓN BÓRQUEZ
R.U.T.
11.599.229-5
Sucursal
SUPERMECADO DPRONTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1500
Unidad
AZUCAR SACHET 5 GRS. (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)
SEGUN COTIZACION ID 1663-1318-COT22
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
150
Unidad
SIMILAR MILO EN SOBRE DE 28 GR ( POR UNIDAD) (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)
SEGUN COTIZACION ID 1663-1318-COT22
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
GALLETAS SIMILAR COSTA COCO DE 125 GRS.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
SIMILAR NECTAR WATTS DE 1,5 LTS SURTIDOS SIN AZÚCAR
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad
SIMILAR NÉCTAR DEL VALLE DE 1,75 LTS SURTIDOS (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)
SEGUN COTIZACION ID 1663-1318-COT22
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos
40
Unidad
PAQUETE DE GALLETA SIMILAR CLUB SOCIAL DE 234 GRS. (9 UNIDADES)
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.880
$ 66.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos
25
Unidad
PAPAS FRITAS SIMILAR LAYS DE 134 GRS. STAX ORIGINAL (TUBO )
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.300
$ 52.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
CAFÉ SACHET DE 96 UNIDADES (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
GALLETAS SIMILAR TRITON DOBLE CREMA DE 147 GRS. (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)
SEGUN COTIZACION ID 1663-1318-COT22
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad
SIMILAR A NECTAR WATTS DE 1,5 LTS SURTIDOS
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.360
$ 23.360
Total Neto
$ 406.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.151
TOTAL OC
$ 483.211
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.599.229-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.