Orden de Compra. Nº1663-2100-AG22 "INSUMOS DE ALIMENTOS 1663-1318-COT22 (DESPACHO TOTAL) "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-2100-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS 1663-1318-COT22 (DESPACHO TOTAL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4351 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 77151,4
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMECADO DPRONTO
Razón Social GLADYS JACKELINE LEÓN BÓRQUEZ
R.U.T. 11.599.229-5
Sucursal SUPERMECADO DPRONTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de suministro de alimentos1500UnidadAZUCAR SACHET 5 GRS. (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)SEGUN COTIZACION ID 1663-1318-COT22 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos150UnidadSIMILAR MILO EN SOBRE DE 28 GR ( POR UNIDAD) (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)SEGUN COTIZACION ID 1663-1318-COT22 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadGALLETAS SIMILAR COSTA COCO DE 125 GRS.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadSIMILAR NECTAR WATTS DE 1,5 LTS SURTIDOS SIN AZÚCAR  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadSIMILAR NÉCTAR DEL VALLE DE 1,75 LTS SURTIDOS (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)SEGUN COTIZACION ID 1663-1318-COT22 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos40UnidadPAQUETE DE GALLETA SIMILAR CLUB SOCIAL DE 234 GRS. (9 UNIDADES)  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.880 $ 66.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos25UnidadPAPAS FRITAS SIMILAR LAYS DE 134 GRS. STAX ORIGINAL (TUBO )  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.300 $ 52.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadCAFÉ SACHET DE 96 UNIDADES (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
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Servicios de suministro de alimentos10UnidadGALLETAS SIMILAR TRITON DOBLE CREMA DE 147 GRS. (SE REQUIERE FACTURA Y ENTREGA ANTES DEL 31/12/2022)SEGUN COTIZACION ID 1663-1318-COT22 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadSIMILAR A NECTAR WATTS DE 1,5 LTS SURTIDOS  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.360 $ 23.360
Total Neto $ 406.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.151
TOTAL OC $ 483.211


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.599.229-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.