Orden de Compra. Nº1663-225-SE13 "TERMINO DE TRABAJO MEJORAMIENTO URGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Quellón
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1663-225-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2013
Nombre de la Orden de Compra TERMINO DE TRABAJO MEJORAMIENTO URGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Quellón
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Quellón
R.U.T. 61.602.276-8
Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305
Comuna Quellón
Impuesto 829354,56
Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sococh
Razón Social EMILIO ANTONIO VILLA ROMERO
R.U.T. 13.482.249-K
Sucursal Sococh
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111808
Equipo de examen por rayos X1Unidad TERMINO TRABAJOS MEJORAMIENTO URGENCIA $ 4.365.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.365.024 $ 4.365.024
Total Neto $ 4.365.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 829.355
TOTAL OC $ 5.194.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.