|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1663-303-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cortinas Roller Black Out-op-22.02.001 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
24700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
cortinajes smar |
|
Razón Social |
EUGENIA DEL PILAR RODRIGUEZ VERA
|
|
R.U.T. |
6.722.581-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
cortinajes smar |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 2 | Kit | Cortinas roller black out: largo 195-200 cm, ancho 97-99 cm, material lavable, color blanca, gris o crudo, tipo roller con cordel para ajustar altura, con bloqueo del 100% de la luz exterior.
OFERTAR EN BASE A IMAGEN REFERENCIAL. | |
$ 65.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.000
|
$ 130.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 130.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.700
|
|
$ 154.700
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.