|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1663-305-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SELLO AUTOMATICO-OP-22.04.001 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
4165,56 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-04-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Garetto SPA |
|
Razón Social |
GARETTO SPA
|
|
R.U.T. |
78.284.279-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Garetto SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121604
| Timbres y sellos | 2 | Unidad no definida | SELLO AUTOMATICO PARA UGCC, PERSONALIZADO, LETRA: CAMBRIAN MATH 12 Y 9, SE ADJUNTA FORMATO | |
$ 10.962,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.924
|
$ 21.924
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.924
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.166
|
|
$ 26.090
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.