|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1663-316-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LABORATORIO PROTESIS ACRILICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
EDUARDO AHUES 305 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
900000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Laboratorio Dental Janette LLeuful |
|
Razón Social |
JANETTE LLEUFUL GAJARDO
|
|
R.U.T. |
11.217.107-k |
|
Sucursal |
Laboratorio Dental Janette LLeuful |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | LABORATORIO EXTERNO PRÓTESIS ACRÍLICA | |
$ 8.100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.100.000
|
$ 8.100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.100.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 900.000
|
|
$ 9.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.